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  • 索 引 号:FZ0008/2019-24605

    发文机关: 市财政局

    文   号:

  • 文件有效性:

    成文日期: 2019-10-25

2018年市本级“三公”经费预算编制情况

2018年市级部门汇总一般公共预算“三公”经费预算安排5881.69万元。其中:

因公出国(境)费288.3万元,比上年增加127.5万元,主要原因是2017年有国(境)出行公务活动的部分市直单位年初未安排出国经费预算,执行中进行了追加;为让预算编制更加合理,切合实际,有国(境)进行公务活动的单位,2018年初安排了出国(境)经费。

公务接待费2583.47万元,比上年增加282.7万元,主要是2017年预算公务接待费较上年减少824.9万元,其中有部分单位将公务接待费填至单位基础信息表中,导致该单位的公务接待费未在支出报表反映,今年修正了该项错误。

公务用车运行费2934.92万元、比上年较少了164.7万元,主要原因是主要是贯彻落实中央和我省有关公务用车制度改革精神,减少了公务用车运行维护费。公务用车购置75万元,比上年增加73万元,主要是安排部分单位执法用车购置。